部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、部门管理转移支付表
第三部分2025年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
八、机关运行经费预算支出情况说明
九、政府采购预算支出情况说明
十、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概括
一、部门职责
(一)贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策,拟订卫生健康、中藏医药事业发展地方性法规和州政府规章草案,统筹规划卫生健康资源配置,拟订区域卫生健康规划并组织实施。负责健康扶贫工作,完成东西部扶贫协作和省内医疗卫生各类援助工作。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
(二)协调推进深化全州医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度,推进管办分离,落实现代医院管理制度,推动卫生健康公共服务提供主体多元化和方式多样化,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
(三)制定并组织落实全州疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全州卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案,负责卫生应急工作,组织和指导全州突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。
(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进全州老年健康服务体系建设和医养结合工作。承办州老龄工作委员会决定的事项。
(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,组织制定甘南州药品增补目录。组织开展食品安全风险监测评估,负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价,依法制定并公布食品安全地方标准。
(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督,建立健全卫生健康综合监督体系。承担用人单位工作场所职业卫生监督检查责任,组织查处职业危害事故和违法违规行为。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
(七)制定全州医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
(八)负责全州计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划地方性政策。
(九)拟订并实施全州基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施,指导全州基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订全州卫生健康科技发展规划,组织实施相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。
(十)负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施卫生健康统计调查。
(十一)制定并组织实施全州中藏医药事业发展规划和地方技术标准。完善中藏医药发展政策措施,加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中藏医药建设,加大中藏医药人才培养力度,协调推进中藏医药服务贸易和中藏医药相关产业建设。
(十二)负责保健对象的医疗保健工作,承担全州重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
(十三)负责公众健康权益保障工作,维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。
(十四)负责全州国家医学考试工作、干部人事档案、离退休工作。
(十五)承担州爱国卫生运动委员会办公室、州地方病防治工作领导小组办公室、州医疗事故鉴定委员会办公室(州医学会)的日常工作,指导甘南州计划生育协会的业务工作。
(十六)完成州委、州政府和省卫生健康委员会交办的其他任务。
(十七)职能转变。州卫生健康委应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康甘南战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农牧村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化和方式多样化。
二、机构设置
州卫生健康委员会设9个内设机构,设有办公室、人事教育科、规划发展与财务科、政策法规与综合监督科、体制改革科(州深化医药卫生体制改革领导小组办公室)、疾病预防控制科(州人民政府地方病防治委员会办公室、州爱国卫生运动委员会办公室)、医政医管科、基层卫生健康科、老龄妇幼健康科。机关党委支下设2个党支部。
第二部分2025年度部门预算表
一、部门收支总体情况表(见附件1:部门收支总体情况表);
二、部门收入总体情况表(见附件1:部门收入总体情况表);
三、部门支出总体情况表(见附件1:部门支出总体情况表);
四、财政拨款收支总体情况表(见附件1:财政拨款收支总体情况表);
五、财政拨款支出表(见附件1:财政拨款支出表);
六、一般公共预算支出情况表(见附件1:一般公共预算支出情况表);
七、一般公共预算基本支出表(见附件1:一般公共预算基本支出表);
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表(见附件1:一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表);
九、一般公共预算机关运行经费(见附件1:一般公共预算机关运行经费);
十、部门管理转移支付表(见附件1:部门管理转移支付表)。
第三部分2025年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2025年度收、支预算总计1669.19万元。收、支较上年预算数减少10.68万元,下降0.64%,主要原因是主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。
二、收入预算情况说明
2025年度预算收入合计1669.19万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1669.19万元,占100%。
三、支出预算情况说明
2025年度预算支出合计1669.19万元,其中:基本支出1284.6万元,占76.96%;项目支出384.59万元,占23.04%;上年结转0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支预算总计1669.19万元。与2024年相比,财政拨款收、支总计各减少104.19万元,下降5.84%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款预算支出1679.87万元,占本年支出的100%,较上年预算数减少10.68万元,下降0.64%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。主要用于以下几个方面:
1. 社会保障和就业支出年初预算数为236.08万元。
3.医疗卫生与计划生育支出年初预算数为1335.7万元。
4.住房保障支出年初预算数为97.41万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1284.6万元,其中:人员经费1198.43万元,较上年预算数增加3.02万元,上涨0.02%,主要原因是年初在编人员增加,相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费86.17万元,较上年预算数减少1.29万元,下降1.47%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2025年度“三公”经费支出年初预算数为1.5万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
公务接待费年初预算数为1.5万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为**辆;国内公务接待**批次**人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2025年度本部门机关运行经费支出86.17万元,机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修(维)护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年预算数增加,主要原因是因疫情原因各类运转经费的增加。
十一、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明